Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 99/2015-ОКК Тариф

Производственная программа в сфере водоотведения


МУП "Водопроводные сети"
(наименование организации, осуществляющей водоотведение)
Ленина ул., 138, ст. Канеловская Староминского района, 353614
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1.Баланс водоотведения
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина показателя на период регулирования
2016 2017 2018
1 Объем отведенных сточных вод тыс. м 3 6,81 6,60 6,40
2 Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения тыс. м 3 6,81 6,60 6,40
3 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе тыс. м 3 6,81 6,60 6,40
3.1 Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. м 3 6,81 6,60 6,40
3.2 Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей тыс. м 3 6,81 6,60 6,40
3.2.1 От собственных абонентов тыс. м 3 6,81 6,60 6,40
3.2.1.1 Население тыс. м 3 6,21 6,02 5,84
3.2.1.2 Бюджетные потребители тыс. м 3 0,19 0,18 0,17
3.2.1.3 Прочие потребители тыс. м 3 0,41 0,40 0,39
4 Темп изменения объема отводимых сточных вод %% 152,69 96,92 96,97

Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.
Раздел 4.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Раздел 5.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя Плановые значения показателей
2016 год 2017 год 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %% 0 0 0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %% 0 0 0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км 0 0 0
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м 0 0 0

Раздел 6.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год (истекший период регулирования)
Раздел 6.1.Баланс водоотведения
N п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя на 2014 год Фактическая величина показателя за 2014 год
1 Объем отведенных стоков тыс. м 3 9,60 4,46
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения тыс. м 3 9,60 4,46
3 Объем отведенных стоков тыс. м 3 9,60 4,46
4 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. м 3 9,60 4,46
4.1 население тыс. м 3 9,40 4,07
4.2 прочим потребителям тыс. м 3 0,20 0,39

Раздел 6.2.Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
N п/п Наименование мероприятия Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. Фактически выполнено, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
1 Мероприятия не планировались

Раздел 6.3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п Наименование мероприятия Предусмотрено производственной программой, тыс. руб. Фактически выполнено, тыс. руб. Отклонение, тыс. руб.
1 Мероприятия не планировались

Раздел 7Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 387,65 тыс. руб.;
- на 2017 год - 405,85 тыс. руб.;
- на 2018 год - 438,31 тыс. руб.
Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК