Приложение к Постановлению от 12.10.2015 г № 709


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
Красноармейский район "Социально-экономическое и
территориальное развитие"
Координатор программы отдел строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - отдел строительства)
Участники программы администрация муниципального образования Красноармейский район; управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район; управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район; МКУ муниципального образования Красноармейский район "Красноармейскаякапстрой"
Подпрограммы муниципальной программы подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цели муниципальной программы повышение уровня жизни населения, проживающего на территории муниципального образования Красноармейский район, посредством развития общественной инфраструктуры;
Задачи программы осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе объектов системы образования, безопасности дорожного движения, инженерной транспортной инфраструктуры объектов историко-культурных ценностей
Перечень целевых показателей муниципальной программы количество реконструированных и вновь построенных объектов общественной инфраструктуры; количество приобретенных объектов недвижимого имущества в рамках развития социальной инфраструктуры
Этапы и сроки реализации муниципальной программы программа реализуется в один этап 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы объем финансирования из средств районного бюджета 11331,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6165,50 тыс. рублей; 2016 год - 5165,52 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы заместитель главы муниципального образования Красноармейский район по строительству, архитектуре, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития общественной инфраструктуры Красноармейского района
Красноармейский район - один из крупнейших районов Краснодарского края.
Территория района составляет 1899 м, включает в себя 43 населенных пункта. Численность населения на 1 января 2014 года составляет 104,1 тыс. человек. Плотность населения 54,8 человек на 1 кв. м.
Недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения остаются серьезной проблемой социально-экономического развития территории района.
Ненадлежащий уровень обеспеченности муниципального образования объектами социальной и инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения являются проблемой социально-экономической дифференциации развития района.
В связи с недостаточным финансированием из местного бюджета реконструкция объектов социальной инфраструктуры осуществляется недостаточными темпами, в результате чего техническое состояние многих объектов находится не в должном уровне.
Достаточно серьезной проблемой является состояние основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства, которое характеризуется высоким уровнем износа водопроводно-канализационных сетей и оборудования - 75%%.
Основной причиной сложной ситуации в теплоснабжении остается недостаточное финансирование мероприятий по развитию и реконструкции систем теплоснабжения. Средний процент износа систем теплоснабжения по Красноармейскому району составляет 68%%, в связи с чем имеется необходимость в замене либо капитальном ремонте оборудования котельных. Существующее техническое состояние тепловых сетей приводит к аварийным ситуациям, потерям тепловой энергии при ее производстве и транспортировке, что не только существенно повышает стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, но и снижает качество и надежность предоставляемых услуг.
Недостаток средств местного бюджета не позволяет осуществлять увеличение строительства и реконструкции объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры.
На территории района достаточно остро стоит задача по 100-процентному обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе за счет строительства новых современных зданий. Так, при общей численности детей данного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениям обеспечены 85%%, средняя ежегодная потребность в местах дошкольного образования составляет 611 мест. В настоящее время имеющиеся дошкольные образовательные учреждения могут обеспечить ежегодную потребность только на 85%%.
Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории Красноармейского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на строительство социально значимых объектов дошкольного образования - детских садов.
Реализация программы позволит улучшить социальную составляющую уровня жизни населения путем доступности дошкольного образования детей.
2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целью программы является повышение уровня жизни населения посредством развития общественной инфраструктуры, выражающейся в строительстве, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении общественной инфраструктуры, приобретении объектов недвижимости, в том числе реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в Красноармейском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инфраструктуры;
приобретение объектов недвижимости;
приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры;
модернизация системы дошкольного образования.
Срок реализации программы - 2015 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
Цели, задачи
и целевые показатели муниципальной программы
"Социально-экономическое и территориальное развитие"
Таблица N 1
N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Статус Значение показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная программа муниципального образования Красноармейский район "Социально-экономическое и территориальное развитие"
1.1. Количество реконструированных объектов общественной инфраструктуры шт. 0 0 0 0 0 0
1.2. Количество построенных (приобретенных) объектов общественной инфраструктуры шт. 1 0 1 0 0 0
2. Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"
2.1. Количество реконструированных объектов общественной инфраструктуры шт. 0 0 0 0 0 0
2.2. Количество построенных (приобретенных) объектов общественной инфраструктуры шт. 1 0 1 0 0 0

3.Перечень и краткое описание программы и основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму - "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения".
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по приобретению объекта недвижимости под размещение дошкольного образовательного учреждения на 80 мест в станице Полтавской, а также строительству детского сада в станице Новомышастовской.
4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районного и краевого бюджетов. Объем финансирования из средств районного бюджета - 11331,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6165,50 тыс. рублей;
2016 год - 5165,52 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно перечню мероприятий подпрограмм государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований".
Ежегодно финансирование программы производится в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении местного и краевого бюджетов на соответствующий год.
Корректировка подпрограммы, в том числе включения в нее изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации осуществляются в установленном порядке по предложению отдела строительства, промышленности, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий программы представлены в таблице N 2.
Таблица N 2
N п/п Наименование мероприятия Объем финансирования по мероприятиям (тыс. руб.) Источник финансирования
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство детского сада на 140 мест в станице Новомышастовской 1000,0 0 0 0 0 0 районный бюджет
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 внебюджетные средства
1.2. Приобретение объекта недвижимости под размещение дошкольного образовательного учреждения на 80 мест по ул. Кубанской, 72 Л-3 станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края 5165,50 0 0 0 0 0 районный бюджет
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
1.3. Строительство детского сада на 140 мест в станице Новомышастовской 0 5165,52 0 0 0 0 районный бюджет
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 внебюджетные средства
0 0 0 0 0 0 внебюджетные средства
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 внебюджетные средства
ИТОГО по программе: 11331,02 6165,50 5165,52 0 0 0 районный бюджет
0 0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 внебюджетные средства

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.
6.Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.
7.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.
8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
8.1.Общие положения
8.1.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
8.1.2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
8.1.2.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств районного бюджета;
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.1.2.2.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации
8.2.1.Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СР м = М в / М, где:
СР м - степень реализации мероприятий;
М в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
8.2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя результата составляет менее 100%%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1%% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1%% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
8.2.2.2.Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Красноармейский район и отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Красноармейский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;
показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район.
8.2.2.3.По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
8.3.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
8.3.1.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
СС уз = З ф / З п, где:
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
З ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
З п - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
8.3.2.С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.
8.4.Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:
Э ис = СР м / СС уз, где:
Э ис - эффективность использования средств районного бюджета;
СР м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации программы из районного бюджета составляет менее 75%%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:
Э ис = СР м / СС уз, где:
Э ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СР м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СС уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
8.5.Оценка степени достижения целей и решения задач программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)
8.5.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.
8.5.2.Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/ппз = ЗП п/пф / ЗП п/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/ппз = ЗП п/пп / ЗП п/пф, где:
СД п/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
ЗП п/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.5.3.Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СР п/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СД п/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/ппз > 1, значение СД п/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

k i - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .
8.6.Оценка эффективности реализации подпрограммы
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)
8.6.1.Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п x Э ис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
СР п/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
Э ис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
8.6.2.Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.
8.7.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
8.7.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.2.Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф, где:
СД мппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗП мпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП мпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР мп - степень реализации муниципальной программы;
СД мппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД мппз > 1, значение СД мппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

k i - удельный вес, отражающий значимость показателя, .
8.8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
8.8.1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭР мп - эффективность реализации муниципальной программы;
СР мп - степень реализации муниципальной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);
k j - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k j определяется по формуле:
k j = Ф j / Ф, где:
Ф j, - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).
8.2.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
9.Механизм реализации программы
Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах социального партнерства органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Краснодарского края. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется посредством предоставления субсидий. Целевое назначение субсидий - софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой.
Текущее управление программой осуществляет координатор - отдел строительства.
Координатор программы:
обеспечивает разработку и реализацию программы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки на их финансирование;
осуществляет разработку проектов и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей, а также заключение договоров по итогам конкурса;
осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.
Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.
Порядок финансирования программы, учет расходов на ее выполнение, а также отчетность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также муниципального образования Красноармейский район.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением и местном бюджете (бюджете муниципального образования) на следующий финансовый год.
Механизм реализации программы предполагает:
подготовку исходно-разрешительной документации;
заключение соглашений с органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятий;
согласование с ответственным за выполнение мероприятий программы возможных сроков их выполнения, предложения по объемам и источникам финансирования.
Начальник отдела строительства,
промышленности, транспорта, связи и ЖКХ
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Е.А.КРУТОФАЛ