Приложение к Постановлению от 26.10.2016 г № 508 Показатель
Паспорт подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании белоглинский район" муниципальной программы муниципального образования белоглинский район "Управление муниципальными финансами муниципального образования белоглинский район"
Координатор подпрограммы |
финансовое управление администрации муниципального образования Белоглинский район |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Белоглинского района по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения и создание условий повышения качества управления муниципальными финансами |
Задачи подпрограммы |
повышение уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Белоглинского района; |
Перечень целевых показателей подпрограммы |
эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений Белоглинского района (отношение двух наиболее обеспеченных к двум наименее обеспеченным муниципальным образованиям сельских поселений Белоглинского района после выравнивания);
доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений Белоглинского района в общих расходах соответствующих бюджетов, в целях соблюдения условий соглашения о предоставлении бюджетных кредитов (в случае предоставления бюджетных кредитов сельским поселениям из бюджета муниципального района);
доля сельских поселений Белоглинского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Белоглинского района; |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
этапы не выделяются
сроки реализации - 2016 - 2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований составляет 5144,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 2641,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 2502,5 тыс. рублей |
1.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основным приоритетом реализации подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Белоглинский район" (далее - Подпрограмма) является повышение финансовых возможностей бюджетов сельских поселений Белоглинского района.
Целью Подпрограммы является выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Белоглинского района по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения и создание условий повышения качества управления муниципальными финансами.
Для достижения поставленной цели предполагается решение задачи по повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Белоглинского района;
Планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы:
1.Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений Белоглинского района (отношение двух наиболее обеспеченных к двум наименее обеспеченным сельским поселениям Белоглинского района после выравнивания) рассчитывается ежегодно в текущем году на очередной финансовый год на основании методики, утвержденной решением Совета муниципального образования Белоглинский район от 26.11.2009 N 71 § 4 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Белоглинский район".
Расчет показателя производится исходя из расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Белоглинского района, которая в свою очередь зависит от бюджетной обеспеченности муниципального образования Белоглинский район, рассчитываемой по методике Краснодарского края. В связи с этим, при выполнении данного показателя был установлен минимально гарантированный уровень, и запланировано сохранение текущего значения данного целевого показателя в течение срока реализации Программы.
2.Показатель - доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений Белоглинского района, рассчитывается только в случае утверждения бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования Белоглинский район на предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений и их фактического предоставления сельским поселениям из бюджета муниципального района.
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений Белоглинского района в общих расходах соответствующих бюджетов, рассчитывается ежегодно в текущем году по результатам отчетного года, как средняя величина отношения просроченной кредиторской задолженности к объему расходов в разрезе бюджетов сельских поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность.
Запланированы одинаковые результаты показателей на 2016 - 2021 годы.
3.Доля сельских поселений Белоглинского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов в общем количестве сельских поселений Белоглинского района, рассчитывается ежегодно в текущем году на очередной финансовый год, как отношение количества указанных сельских поселений Белоглинского района, к общему количеству сельских поселений Белоглинского района.
Расчет показателя производится исходя из положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. В связи с этим, при выполнении данного показателя, был установлен минимально гарантированный уровень, и запланировано сохранение текущего значения данного целевого показателя в течение срока реализации муниципальной программы.
Значения показателей Подпрограммы могут быть уточнены в зависимости от изменения показателей социально-экономического развития муниципального образования Белоглинский район и параметров бюджета муниципального образования Белоглинский район на очередной финансовый год и плановый период.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы являются повышение уровня финансовых возможностей сельских поселений Белоглинского района.
Период реализации Подпрограммы - 2016 - 2021 годы.
В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
2.Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении N 1 к Подпрограмме.
3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Белоглинский район. Предполагается также привлечение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средств бюджета Краснодарского края.
Объем фонда финансовой поддержки сельских поселений Белоглинского района из бюджета муниципального образования Белоглинский район рассчитываются в соответствии с установленными методиками с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального образования Белоглинский район.
Объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Белоглинский район, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете муниципального образования Белоглинский район на очередной финансовый год и на плановый период.
Сведения об общем объеме финансирования Подпрограммы по годам реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений
в муниципальном образовании Белоглинский район"
Годы реализации |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|
Всего |
в разрезе источников финансирования |
|
|
федеральный бюджет |
краевой бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании Белоглинский район" |
2016 |
2107,4 |
- |
1107,4 |
1000,0 |
- |
2017 |
607,4 |
- |
306,9 |
300,5 |
- |
2018 |
607,4 |
- |
306,9 |
300,5 |
- |
2019 |
607,4 |
- |
306,9 |
300,5 |
- |
2020 |
607,4 |
- |
306,9 |
300,5 |
- |
2021 |
607,4 |
- |
306,9 |
300,5 |
- |
Всего по подпрограмме |
5144,4 |
- |
2641,9 |
2502,5 |
- |
4.Механизм реализации подпрограммы
Организация реализации Подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Белоглинский район.
В рамках реализации Подпрограммы финансовое управление администрации муниципального образования Белоглинский район проводит расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Белоглинского района и осуществляет сверку исходных данных для их расчета;
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется в соответствии с распределением, утверждаемым решением о бюджете муниципального образования Белоглинский район на соответствующий финансовый год и плановый период.
Начальник финансового
управления администрации
И.В.НАУМЕЦКАЯ