Приложение к Постановлению от 24.10.2016 г № 488 Изменение

Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования ейский район от 19 января 2015 года №18 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в ейском районе"


1.В приложении к постановлению:
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе":
позицию "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации муниципальной программы" 2015 - 2019 годы;
позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 530646,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 119189,1 тыс. руб. 2016 год - 122140,0 тыс. руб. 2017 год - 96439,0 тыс. руб. 2018 год - 96439,0 тыс. руб. 2019 год - 96439,0 тыс. руб. из средств районного бюджета составляет 502567,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 105127,4 тыс. руб. 2016 год - 108543,5 тыс. руб. 2017 год - 96299,0 тыс. руб. 2018 год - 96299,0 тыс. руб. 2019 год - 96299,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета - 28029,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14037,7 тыс. руб. 2016 год - 13571,5 тыс. руб. 2017 год - 140,0 тыс. руб. 2018 год - 140,0 тыс. руб. 2019 год - 140,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета - 49,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 24,0 тыс. руб. 2016 год - 25,0 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб.

";
2) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы" таблицу "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Статус Значение показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"
1.1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий ед. "1" 330 330 340 360 360
1.2 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий тыс. чел. "1" 105,4 113,8 122,3 130,7 130,7
1.3 Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений %% "1" 0,2 0,4 2,1 2,2 2,2
1.4 Участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества ед. "1" 36 38 40 41 41
1.5 Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек %% "1" 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4
1.6 Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек %% "1" 7 8 9 10 10
1.7 Количество научно-методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек ед. "1" 155 157 159 161 161
1.8 Доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде %% "1" 0,45 0,5 0,55 0,6 0,6
1.9 Охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях %% "1" 27,0 27,3 27,8 28 28
1.10 Посещаемость муниципальных музейных учреждений тыс. чел. "1" 10,8 10,9 11,1 13,0 13,0
1.11 Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными Музеями %% "1" 12 16 20 24 24
1.12 Динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" %% "1" 109,4 100,0 127,9 111,0 111,0
2. Подпрограмма N 2 "Совершенствование деятельности образовательных учреждений"
2.1 Охват детей школьного возраста (6 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств %% "1" 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6
2.2 Количество открытых уроков музыки, проведенных в отдаленных сельских школах искусств ед. "1" 1 1 1 1 1
2.3 Участие в международных и всероссийских творческих фестивалях, проведенных детскими школами искусств ед. "1" 5 7 8 8 8
2.4 Динамика темпов роста средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств к предыдущему году, повышение оплаты которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" %% "1" 100,0 100,0 103,1 111,0 111,0

";
3) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе"

N п/ п Наименование подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс. рублей) В том числе по годам (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общий объем финансирования программы Всего, в том числе 530646,1 119189,1 122140,0 96439,0 96439,0 96439,0
краевой бюджет 28029,2 14037,7 13571,5 140,0 140,0 140,0
федеральный бюджет 49,0 24,0 25,0 0 0 0
районный бюджет 502567,9 105127,4 108543,5 96299,0 96299,0 96299,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
2 Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" Всего, в том числе 278007,5 62966,8 64233,7 50269,0 50269,0 50269,0
краевой бюджет 13806,5 7139,1 6667,4 0 0 0
федеральный бюджет 49,0 24,0 25,0 0 0 0
районный бюджет 264152,0 55803,7 57541,3 50269,0 50269,0 50269,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
3 Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" Всего, в том числе 252638,6 56222,3 57906,3 46170,0 46170,0 46170,0
краевой бюджет 14222,7 6898,6 6904,1 140,0 140,0 140,0
районный бюджет 238415,9 49323,7 51002,2 46030,0 46030,0 46030,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

";
4) в разделе 5 по тексту слова "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению культуры муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" на очередной 2016 год и плановый период 2016 - 2018 годы" заменить на слова "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению культуры муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" на очередной 2016 год и плановый период 2017 - 2019 годы", и таблицу изложить в следующей редакции:
"
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) Значение показателя объема (качества) услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Показатель объема (качества) услуги (работы) Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (объем), число посетителей культурно-досуговых мероприятий (качество)
Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" ед. 347 354 360 360 360 20130,1 18151,7 18822,0 18822,0 18822,0
Мероприятие N 1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений культуры: - РМУК "МКДЦ" ед. 347 354 360 360 360 20130,1 18151,7 18822,0 18822,0 18822,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
Показатель объема (качества) услуги (работы) Число посещений (объем), доля экспонируемых музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций
Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" тыс. чел. 10,8 10,9 11,1 13,0 13,0 2777,7 2429,0 2800,0 2800,0 2800,0
Мероприятие N 1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений культуры: - МБУ "Районный музей" тыс. чел. 10,8 10,9 11,1 13,0 13,0 2777,7 2429,0 2800,0 2800,0 2800,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание Реализация дополнительных общеразвивающих программ Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ
Показатель объема (качества) услуги (работы Количество обучающихся (объем), доля обучающихся, имеющих положительные оценки успеваемости, от общего числа обучающихся (качество)
Подпрограмма N 2 "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" человек 1450 1492 1493 1495 1495 48519,5 44324,3 46030,0 46030,0 46030,0
Мероприятие N 1
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных учреждений МБОУ ДОД ДШИ человек 1450 1492 1493 1495 1495 48519,5 44324,3 46030,0 46030,0 46030,0

".
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры в Ейском районе" в паспорте подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 278007,5 тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета - 264152,0 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 55803,7 тыс. руб. 2016 год - 57541,3 тыс. руб. 2017 год - 50269,0 тыс. руб. 2018 год - 50269,0 тыс. руб. 2019 год - 50269,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета - 13806,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 7139,1 тыс. руб. 2016 год - 6667,4 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. из средств федерального бюджета - 49,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 24,0 тыс. руб. 2016 год - 25,0 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб.

";
1) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" таблицу "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Статус Значение показателей
2015 год 2016 год 2018 год 2017 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"
1.1 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий ед. "1" 330 335 340 360 360
1.2 Число посетителей культурно-массовых мероприятий тыс. чел. "1" 105,4 113,8 122,3 130,7 130,7
1.3 Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений %% "1" 0,2 0,4 2,1 2,2 2,2
1.4 Участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества ед. "1" 36 38 40 4 4
1.5 Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек %% "1" 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4
1.6 Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек %% "1" 7 8 9 10 10
1.7 Количество научно-методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек ед. "1" 155 157 159 161 161
1.8 Доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде %% "1" 0,45 0,5 0,55 0,6 0,6
1.9 Охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях %% "1" 27,0 27,3 27,8 28 28
1.10 Посещаемость муниципальных музейных учреждений тыс. чел. "1" 10,8 10,9 11,1 13,0 13,0
1.11 Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями %% "1" 12 16 20 24 24
1.12 Динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" %% "1" 109,4 100,0 127,9 111,0 111,0

";
2) таблицу раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования, всего (тыс. руб.) В том числе по годам Непосредственный результат реализации мероприятия Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям
1.1 Задача Повышение качества и доступности муниципальных услуг; создание условий для сохранения традиционной народной культуры; развитие любительского народного творчества; сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1.1.1 Мероприятие N 1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг): всего 108354,5 22907,8 20580,7 21622,0 21622,0 21622,0 Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг Управление культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры
краевой бюджет
районный бюджет 108354,5 22907,8 20580,7 21622,0 21622,0 21622,0
внебюджетные источники
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг РМУК "МКДЦ"; всего 94747,8 20130,1 18151,7 18822,0 18822,0 18822,0 Управление культуры, РМУК "МКДЦ"
краевой бюджет
районный бюджет 94747,8 20130,1 18151,7 18822,0 18822,0 18822,0
внебюджетные источники
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "Районный музей" всего 13606,7 2777,7 2429,0 2800,0 2800,0 2800,0 Управление культуры, МБУ "Районный музей"
краевой бюджет
районный бюджет 13606,7 2777,7 2429,0 2800,0 2800,0 2800,0
внебюджетные источники
1.1.2 Мероприятие N 2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности всего 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры Управление культуры, МБУ "Районный музей"
краевой бюджет
районный бюджет 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
внебюджетные источники
1.1.3 Мероприятие N 3 Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов всего 18390,0 5390,0 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Сохранение традиционной народной культуры, развитие и реализация культурного и духовного потенциала Ейского района Управление культуры, РМУК "МКДЦ"
краевой бюджет
районный бюджет 18390,0 5390,0 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0
внебюджетные источники
1.1.4 Мероприятие N 4 Финансовое обеспечение деятельности учреждений: всего 126429,4 25596,2 23916,2 25639,0 25639,0 25639,0 Управление культуры
краевой бюджет
федеральный бюджет 49,0 24,0 25,0 0 0 0
районный бюджет 126380,4 25572,2 23891,2 25639,0 25639,0 25639,0
внебюджетные источники
Обеспечение функций управления культуры администрации муниципального образования Ейский район; всего 14605,1 2909,6 2821,5 2958,0 2958,0 2958,0 Создание условий для сохранения и приумножения культурных ценностей и традиций Управление культуры
краевой бюджет
районный бюджет 14605,1 2909,6 2821,5 2958,0 2958,0 2958,0
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности МКУК "Библиотечная система"; всего 79170,7 16164,0 14406,7 16200,0 16200,0 16200,0 Охват библиотечным обслуживанием населения МКУК "Библиотечная система"
краевой бюджет
федеральный бюджет 49,0 24,0 25,0 0 0 0
районный бюджет 79121,7 16140,0 14381,7 16200,0 16200,0 16200,0
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности МКУ "Бухгалтерия культуры" всего 32653,6 6522,6 6688,0 6481,0 6481,0 6481,0 Организация и ведение бухгалтерского учета и своевременная сдача отчетности МКУ "Бухгалтерия культуры"
краевой бюджет
районный бюджет 32653,6 6522,6 6688,0 6481,0 6481,0 6481,0
внебюджетные источники
1.1.5 Мероприятие N 5 Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально-технической базы: всего 5044,0 1550,0 3494,0 0 0 0 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Управление культуры, РМУК "МКДЦ"
краевой бюджет
районный бюджет 5044,0 1550,0 3494,0 0 0 0
внебюджетные источники
Приобретение движимого имущества: всего 2144,0 1350,0 794,0 0 0 0
краевой
бюджет
районный бюджет 2144,0 1350,0 794.0 0 0 0
внебюджетные источники
Капитальный ремонт кровли здания РМУК "МКДЦ" всего 200,0 200,0 0 0 0 0
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 0 0 0 0
внебюджетные источники
Ремонтно-реставрационные работы здания памятника архитектуры федерального значения "Общественное собрание вторая половина 19 века" по адресу: ул. Победы, 105 (здание Дом Офицеров) всего 2700,0 0 2700,0 0 0 0
краевой бюджет
районный бюджет 2700,0 0 2700,0 0 0 0
внебюджетные источники
1.1.6 Мероприятие N 6 Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по обеспечению услугами организаций культуры и организации досуга в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе: работникам муниципальных учреждений культуры всего 19749,6 7514,8 12234,8 0 0 0 Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и сохранение кадрового потенциала. Управление культуры, МКУК "Библиотечная система", РМУК "МКДЦ", МБУ "Районный музей"
краевой бюджет 13806,5 7139,1 6667,4 0 0 0
районный бюджет 5943,1 375,7 5567,4 0 0 0
внебюджетные источники
Итого всего 278007,5 62966.8 64233,7 50269,0 50269,0 50269,0 Управление культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры
краевой бюджет 13806,5 7139,1 6667,4 0 0 0
федеральный бюджет 49,0 24,0 25,0 0 0 0
районный бюджет 264152,0 55803,7 57541,3 50269,0 50269,0 50269,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс. рублей) В том числе по годам (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" Всего, в том числе 278007,5 62966,8 64233,7 50269,0 50269,0 50269,0
краевой бюджет 13806,5 7139,1 6667,4 0 0 0
федеральный бюджет 49,0 24,0 25,0 0 0 0
районный бюджет 264152,0 55803,7 57541,3 50269,0 50269,0 50269,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0

".
3.В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры в Ейском районе" в паспорте подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 252638,6 тыс. руб. в том числе из средств районного бюджета 238415,9 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 49323,7 тыс. руб. 2016 год - 51002,2 тыс. руб. 2017 год - 46030,0 тыс. руб. 2018 год - 46030,0 тыс. руб. 2019 год - 46030,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета - 14222,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6898,6 тыс. руб. 2016 год - 6904,1 тыс. руб. 2017 год - 140,0 тыс. руб. 2018 год - 140,0 тыс. руб. 2019 год - 140,0 тыс. руб.

";
1) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" таблицу "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Статус Значение показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Подпрограмма N 2 "Совершенствование деятельности образовательных учреждений"
2.1 Охват детей школьного возраста (6 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств %% "1" 15,3 15,4 15,5 15,5 15,5
2.2 Количество открытых уроков музыки, проведенных в отдаленных сельских школах искусств ед. "1" 1 1 1 1 1
2.3 Участие в международных и всероссийских творческих фестивалях, проведенных детскими школами искусств ед. "1" 5 7 8 8 8
2.4 Динамика темпов роста средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств к предыдущему году, повышение оплаты которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" %% "1" 100,0 100,0 103,1 111,0 111,0

";
2) таблицу раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования, всего (тыс. руб.) В том числе по годам Непосредственный результат реализации мероприятия Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Развитие и реализация образовательного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к художественно-эстетическому образованию
1.1 Задача Совершенствование деятельности образовательных учреждений по предоставлению муниципальных услуг; сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала образовательных учреждений; укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
1.1.1 Мероприятие N 1 Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений ДШИ (предоставление субсидий на наполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) всего 230933,8 48519,5 44324,3 46030,0 46030,0 46030,0 Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг Управление культуры, ДШИ
краевой бюджет
районный бюджет 230933,8 48519,5 44324, 46030,0 46030,0 46030,0
внебюджетные источники
1.1.2 Мероприятие N 2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности всего 535,7 55,1 60,6 140.0 140,0 140,0 Сохранить и пополнить кадровый потенциал образовательных учреждений Управление культуры, ДШИ ст. Должанская, ДШИ п. Октябрьский, ДШИ ст. Ясенская
краевой бюджет 535,7 55,1 60,6 140,0 140,0 140,0
районный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники
1.1.3 Мероприятие N 3 Обеспечение деятельности и развития образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы: всего 2795,7 444,0 2351,7 0 0 0 Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Управление культуры, ДШИ
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 2795,7 444,0 2351,7 0 0 0
внебюджетные источники
Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков, облицовка оконных откосов, ремонт полов, потолков) МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский: всего 795,7 444,0 351,7 0 0 0 МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 795,7 444,0 351,7 0 0 0
внебюджетные источники
Капитальный ремонт кровли здания ДШИ ст. Должанской; всего 232,5 0 232,5 0 0 0 ДШИ ст. Должанская
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 232,5 0 232,5 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Приобретение движимого имущества образовательных учреждений: всего 727,5 0 727,5 0 0 0 Управление культуры, ДШИ
краевой бюджет
районный бюджет 727,5 0 727,5 0 0 0
внебюджетные источники
всего 300,0 0 300,0 0 0 0 ДШИ п. Октябрьский
- МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский приобретение музыкальных инструментов, сценической обуви, учебников, учебных пособий по музыке, гипсовых слепков для класса изобразительного искусства: краевой бюджет
районный бюджет 300,0 0 300,0 0 0 0
внебюджетные источники
- МБУ ДО ДШИ ст. Ясенской приобретение музыкальных инструментов, учебников, учебных пособий по музыке, пюпитр для нот, гипсовых слепков для класса изобразительного искусства: всего 260,0 0 260,0 0 0 0 ДШИ ст. Ясенская
краевой бюджет
районный бюджет 260,0 0 260,0 0 0 0
внебюджетные источники
- ДШИ ст. Должанская приобретение сценической обуви. всего 167,5 0 167,5 0 0 0 ДШИ ст. Должанская
краевой бюджет
районный бюджет 167,5 0 167,5 0 0 0
внебюджетные источники
Проведение мероприятий пожарной безопасности МБУ ДО ДШИ г. Ейска всего 1040,0 0 1040,0 0 0 0 ДШИ г. Ейска
краевой бюджет
районный бюджет 1040,0 0 1040,0 0 0 0
внебюджетные источники
1.1.4 Мероприятие N 4 Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по обеспечению услугами организаций культуры и организации досуга в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей всего 18373,4 7203,7 11169,7 0 0 0 Повышение уровня сред ней заработной платы педагогических работников и укрепление кадрового потенциала Управление культуры, ДШИ
краевой бюджет 13687,0 6843,5 6843,5 0 0 0
районный бюджет 4686,4 360,2 4326,2 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Итого Всего 252638,6 56222,3 57906,3 46170,0 46170,0 46170,0 Управление культуры, ДШИ
краевой бюджет 14222,6 6898,6 6904,1 140,0 140,0 140,0
районный бюджет 238415,9 49323,7 51002,2 46030,0 46030,0 46030,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс. рублей) В том числе по годам (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" Всего, в том числе 252638,6 56222,3 57906,3 46170,0 46170,0 46170,0
краевой бюджет 14222,7 6898,6 6904,1 140,0 140,0 140,0
районный бюджет 238415,9 49323,7 51002,2 46030,0 46030,0 46030,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0

".
Исполняющий обязанности начальника
управления культуры администрации
муниципального образования
Ейский район
К.Г.КОЛОМОЕЦ