Приложение к Постановлению от 24.10.2016 г № 488 Изменение
Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования ейский район от 19 января 2015 года №18 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в ейском районе"
1.В приложении к постановлению:
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе":
позицию "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации муниципальной программы" 2015 - 2019 годы;
позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 530646,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 119189,1 тыс. руб.
2016 год - 122140,0 тыс. руб.
2017 год - 96439,0 тыс. руб.
2018 год - 96439,0 тыс. руб.
2019 год - 96439,0 тыс. руб.
из средств районного бюджета составляет 502567,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 105127,4 тыс. руб.
2016 год - 108543,5 тыс. руб.
2017 год - 96299,0 тыс. руб.
2018 год - 96299,0 тыс. руб.
2019 год - 96299,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета - 28029,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14037,7 тыс. руб.
2016 год - 13571,5 тыс. руб.
2017 год - 140,0 тыс. руб.
2018 год - 140,0 тыс. руб.
2019 год - 140,0 тыс. руб.
из средств федерального бюджета - 49,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 24,0 тыс. руб.
2016 год - 25,0 тыс. руб.
2017 год - 0,00 тыс. руб.
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб. |
";
2) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы" таблицу "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Статус |
Значение показателей |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" |
1.1 |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
"1" |
330 |
330 |
340 |
360 |
360 |
1.2 |
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий |
тыс. чел. |
"1" |
105,4 |
113,8 |
122,3 |
130,7 |
130,7 |
1.3 |
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений |
%% |
"1" |
0,2 |
0,4 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
1.4 |
Участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества |
ед. |
"1" |
36 |
38 |
40 |
41 |
41 |
1.5 |
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек |
%% |
"1" |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
1.6 |
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек |
%% |
"1" |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
1.7 |
Количество научно-методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек |
ед. |
"1" |
155 |
157 |
159 |
161 |
161 |
1.8 |
Доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде |
%% |
"1" |
0,45 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
0,6 |
1.9 |
Охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях |
%% |
"1" |
27,0 |
27,3 |
27,8 |
28 |
28 |
1.10 |
Посещаемость муниципальных музейных учреждений |
тыс. чел. |
"1" |
10,8 |
10,9 |
11,1 |
13,0 |
13,0 |
1.11 |
Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными Музеями |
%% |
"1" |
12 |
16 |
20 |
24 |
24 |
1.12 |
Динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
%% |
"1" |
109,4 |
100,0 |
127,9 |
111,0 |
111,0 |
2. |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" |
2.1 |
Охват детей школьного возраста (6 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств |
%% |
"1" |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
15,6 |
15,6 |
2.2 |
Количество открытых уроков музыки, проведенных в отдаленных сельских школах искусств |
ед. |
"1" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.3 |
Участие в международных и всероссийских творческих фестивалях, проведенных детскими школами искусств |
ед. |
"1" |
5 |
7 |
8 |
8 |
8 |
2.4 |
Динамика темпов роста средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств к предыдущему году, повышение оплаты которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
%% |
"1" |
100,0 |
100,0 |
103,1 |
111,0 |
111,0 |
";
3) раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе"
N п/ п |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования |
Всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам (тыс. рублей) |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе |
530646,1 |
119189,1 |
122140,0 |
96439,0 |
96439,0 |
96439,0 |
|
|
краевой бюджет |
28029,2 |
14037,7 |
13571,5 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
федеральный бюджет |
49,0 |
24,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
районный бюджет |
502567,9 |
105127,4 |
108543,5 |
96299,0 |
96299,0 |
96299,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Всего, в том числе |
278007,5 |
62966,8 |
64233,7 |
50269,0 |
50269,0 |
50269,0 |
|
|
краевой бюджет |
13806,5 |
7139,1 |
6667,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
49,0 |
24,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
районный бюджет |
264152,0 |
55803,7 |
57541,3 |
50269,0 |
50269,0 |
50269,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" |
Всего, в том числе |
252638,6 |
56222,3 |
57906,3 |
46170,0 |
46170,0 |
46170,0 |
|
|
краевой бюджет |
14222,7 |
6898,6 |
6904,1 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
районный бюджет |
238415,9 |
49323,7 |
51002,2 |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
";
4) в разделе 5 по тексту слова "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению культуры муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" на очередной 2016 год и плановый период 2016 - 2018 годы" заменить на слова "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению культуры муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" на очередной 2016 год и плановый период 2017 - 2019 годы", и таблицу изложить в следующей редакции:
"
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) |
Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
|
Единица измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (объем), число посетителей культурно-досуговых мероприятий (качество) |
Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ед. |
347 |
354 |
360 |
360 |
360 |
20130,1 |
18151,7 |
18822,0 |
18822,0 |
18822,0 |
Мероприятие N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений культуры:
- РМУК "МКДЦ" |
ед. |
347 |
354 |
360 |
360 |
360 |
20130,1 |
18151,7 |
18822,0 |
18822,0 |
18822,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. |
Показатель объема (качества) услуги (работы) |
Число посещений (объем), доля экспонируемых музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций |
Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" |
тыс. чел. |
10,8 |
10,9 |
11,1 |
13,0 |
13,0 |
2777,7 |
2429,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2800,0 |
Мероприятие N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждений культуры:
- МБУ "Районный музей" |
тыс. чел. |
10,8 |
10,9 |
11,1 |
13,0 |
13,0 |
2777,7 |
2429,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2800,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ |
Показатель объема (качества) услуги (работы |
Количество обучающихся (объем), доля обучающихся, имеющих положительные оценки успеваемости, от общего числа обучающихся (качество) |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" |
человек |
1450 |
1492 |
1493 |
1495 |
1495 |
48519,5 |
44324,3 |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
Мероприятие N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных учреждений МБОУ ДОД ДШИ |
человек |
1450 |
1492 |
1493 |
1495 |
1495 |
48519,5 |
44324,3 |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
".
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры в Ейском районе" в паспорте подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 278007,5 тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета - 264152,0 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 55803,7 тыс. руб.
2016 год - 57541,3 тыс. руб.
2017 год - 50269,0 тыс. руб.
2018 год - 50269,0 тыс. руб.
2019 год - 50269,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета - 13806,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 7139,1 тыс. руб.
2016 год - 6667,4 тыс. руб.
2017 год - 0,00 тыс. руб.
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб.
из средств федерального бюджета - 49,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 24,0 тыс. руб.
2016 год - 25,0 тыс. руб.
2017 год - 0,00 тыс. руб.
2018 год - 0,00 тыс. руб.
2019 год - 0,00 тыс. руб. |
";
1) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" таблицу "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Статус |
Значение показателей |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2018 год |
2017 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" |
1.1 |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
ед. |
"1" |
330 |
335 |
340 |
360 |
360 |
1.2 |
Число посетителей культурно-массовых мероприятий |
тыс. чел. |
"1" |
105,4 |
113,8 |
122,3 |
130,7 |
130,7 |
1.3 |
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений |
%% |
"1" |
0,2 |
0,4 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
1.4 |
Участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества |
ед. |
"1" |
36 |
38 |
40 |
4 |
4 |
1.5 |
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек |
%% |
"1" |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
1.6 |
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек |
%% |
"1" |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
1.7 |
Количество научно-методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек |
ед. |
"1" |
155 |
157 |
159 |
161 |
161 |
1.8 |
Доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде |
%% |
"1" |
0,45 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
0,6 |
1.9 |
Охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях |
%% |
"1" |
27,0 |
27,3 |
27,8 |
28 |
28 |
1.10 |
Посещаемость муниципальных музейных учреждений |
тыс. чел. |
"1" |
10,8 |
10,9 |
11,1 |
13,0 |
13,0 |
1.11 |
Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями |
%% |
"1" |
12 |
16 |
20 |
24 |
24 |
1.12 |
Динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
%% |
"1" |
109,4 |
100,0 |
127,9 |
111,0 |
111,0 |
";
2) таблицу раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" изложить в новой редакции:
"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Цель |
Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям |
1.1 |
Задача |
Повышение качества и доступности муниципальных услуг; создание условий для сохранения традиционной народной культуры; развитие любительского народного творчества; сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
1.1.1 |
Мероприятие N 1
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг): |
всего |
108354,5 |
22907,8 |
20580,7 |
21622,0 |
21622,0 |
21622,0 |
Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг |
Управление культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
108354,5 |
22907,8 |
20580,7 |
21622,0 |
21622,0 |
21622,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг РМУК "МКДЦ"; |
всего |
94747,8 |
20130,1 |
18151,7 |
18822,0 |
18822,0 |
18822,0 |
|
Управление культуры,
РМУК "МКДЦ" |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
94747,8 |
20130,1 |
18151,7 |
18822,0 |
18822,0 |
18822,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "Районный музей" |
всего |
13606,7 |
2777,7 |
2429,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2800,0 |
|
Управление культуры,
МБУ "Районный музей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
13606,7 |
2777,7 |
2429,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2800,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие N 2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности |
всего |
40,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры |
Управление культуры,
МБУ "Районный музей" |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
40,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие N 3
Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов |
всего |
18390,0 |
5390,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Сохранение традиционной народной культуры, развитие и реализация культурного и духовного потенциала Ейского района |
Управление культуры,
РМУК "МКДЦ" |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
18390,0 |
5390,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Мероприятие N 4
Финансовое обеспечение деятельности учреждений: |
всего |
126429,4 |
25596,2 |
23916,2 |
25639,0 |
25639,0 |
25639,0 |
|
Управление культуры |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
49,0 |
24,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
126380,4 |
25572,2 |
23891,2 |
25639,0 |
25639,0 |
25639,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функций управления культуры администрации муниципального образования Ейский район; |
всего |
14605,1 |
2909,6 |
2821,5 |
2958,0 |
2958,0 |
2958,0 |
Создание условий для сохранения и приумножения культурных ценностей и традиций |
Управление культуры |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
14605,1 |
2909,6 |
2821,5 |
2958,0 |
2958,0 |
2958,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности МКУК "Библиотечная система"; |
всего |
79170,7 |
16164,0 |
14406,7 |
16200,0 |
16200,0 |
16200,0 |
Охват библиотечным обслуживанием населения |
МКУК
"Библиотечная система" |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
49,0 |
24,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
79121,7 |
16140,0 |
14381,7 |
16200,0 |
16200,0 |
16200,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности МКУ "Бухгалтерия культуры" |
всего |
32653,6 |
6522,6 |
6688,0 |
6481,0 |
6481,0 |
6481,0 |
Организация и ведение бухгалтерского учета и своевременная сдача отчетности |
МКУ "Бухгалтерия культуры" |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
32653,6 |
6522,6 |
6688,0 |
6481,0 |
6481,0 |
6481,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Мероприятие N 5
Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально-технической базы: |
всего |
5044,0 |
1550,0 |
3494,0 |
0 |
0 |
0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры,
РМУК "МКДЦ" |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
5044,0 |
1550,0 |
3494,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение движимого имущества: |
всего |
2144,0 |
1350,0 |
794,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
краевой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
2144,0 |
1350,0 |
794.0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт кровли здания РМУК "МКДЦ" |
всего |
200,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
200,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтно-реставрационные работы здания памятника архитектуры федерального значения "Общественное собрание вторая половина 19 века" по адресу: ул. Победы, 105 (здание Дом Офицеров) |
всего |
2700,0 |
0 |
2700,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
2700,0 |
0 |
2700,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Мероприятие N 6
Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по обеспечению услугами организаций культуры и организации досуга в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе: работникам муниципальных учреждений культуры |
всего |
19749,6 |
7514,8 |
12234,8 |
0 |
0 |
0 |
Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и сохранение кадрового потенциала. |
Управление культуры, МКУК "Библиотечная система",
РМУК "МКДЦ",
МБУ "Районный музей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
13806,5 |
7139,1 |
6667,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
5943,1 |
375,7 |
5567,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
всего |
278007,5 |
62966.8 |
64233,7 |
50269,0 |
50269,0 |
50269,0 |
|
Управление культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры |
|
|
краевой бюджет |
13806,5 |
7139,1 |
6667,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
49,0 |
24,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
264152,0 |
55803,7 |
57541,3 |
50269,0 |
50269,0 |
50269,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования |
Всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам (тыс. рублей) |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Всего, в том числе |
278007,5 |
62966,8 |
64233,7 |
50269,0 |
50269,0 |
50269,0 |
|
|
краевой бюджет |
13806,5 |
7139,1 |
6667,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
49,0 |
24,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
районный бюджет |
264152,0 |
55803,7 |
57541,3 |
50269,0 |
50269,0 |
50269,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
".
3.В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры в Ейском районе" в паспорте подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 252638,6 тыс. руб. в том числе из средств районного бюджета 238415,9 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 49323,7 тыс. руб.
2016 год - 51002,2 тыс. руб.
2017 год - 46030,0 тыс. руб.
2018 год - 46030,0 тыс. руб.
2019 год - 46030,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета - 14222,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6898,6 тыс. руб.
2016 год - 6904,1 тыс. руб.
2017 год - 140,0 тыс. руб.
2018 год - 140,0 тыс. руб.
2019 год - 140,0 тыс. руб. |
";
1) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" таблицу "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Статус |
Значение показателей |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" |
2.1 |
Охват детей школьного возраста (6 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств |
%% |
"1" |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
2.2 |
Количество открытых уроков музыки, проведенных в отдаленных сельских школах искусств |
ед. |
"1" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.3 |
Участие в международных и всероссийских творческих фестивалях, проведенных детскими школами искусств |
ед. |
"1" |
5 |
7 |
8 |
8 |
8 |
2.4 |
Динамика темпов роста средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств к предыдущему году, повышение оплаты которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
%% |
"1" |
100,0 |
100,0 |
103,1 |
111,0 |
111,0 |
";
2) таблицу раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" изложить в новой редакции:
"
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
1 |
Цель |
Развитие и реализация образовательного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к художественно-эстетическому образованию |
1.1 |
Задача |
Совершенствование деятельности образовательных учреждений по предоставлению муниципальных услуг; сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала образовательных учреждений; укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
1.1.1 |
Мероприятие N 1
Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений ДШИ (предоставление субсидий на наполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) |
всего |
230933,8 |
48519,5 |
44324,3 |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг |
Управление культуры, ДШИ |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
230933,8 |
48519,5 |
44324, |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие N 2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам проживающих и работающих в сельской местности |
всего |
535,7 |
55,1 |
60,6 |
140.0 |
140,0 |
140,0 |
Сохранить и пополнить кадровый потенциал образовательных учреждений |
Управление культуры, ДШИ ст. Должанская, ДШИ п. Октябрьский, ДШИ ст. Ясенская |
|
|
краевой бюджет |
535,7 |
55,1 |
60,6 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие N 3
Обеспечение деятельности и развития образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы: |
всего |
2795,7 |
444,0 |
2351,7 |
0 |
0 |
0 |
Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
Управление культуры, ДШИ |
|
|
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
2795,7 |
444,0 |
2351,7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков, облицовка оконных откосов, ремонт полов, потолков)
МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский: |
всего |
795,7 |
444,0 |
351,7 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский |
|
|
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
795,7 |
444,0 |
351,7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт кровли здания ДШИ ст. Должанской; |
всего |
232,5 |
0 |
232,5 |
0 |
0 |
0 |
|
ДШИ ст. Должанская |
|
|
краевой бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
232,5 |
0 |
232,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приобретение движимого имущества образовательных учреждений: |
всего |
727,5 |
0 |
727,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление культуры, ДШИ |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
727,5 |
0 |
727,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
300,0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|
ДШИ п. Октябрьский |
|
- МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский
приобретение музыкальных инструментов, сценической обуви, учебников, учебных пособий по музыке, гипсовых слепков для класса изобразительного искусства: |
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
300,0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- МБУ ДО ДШИ ст. Ясенской приобретение музыкальных инструментов, учебников, учебных пособий по музыке, пюпитр для нот, гипсовых слепков для класса изобразительного искусства: |
всего |
260,0 |
0 |
260,0 |
0 |
0 |
0 |
|
ДШИ ст. Ясенская |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
260,0 |
0 |
260,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ДШИ ст. Должанская приобретение сценической обуви. |
всего |
167,5 |
0 |
167,5 |
0 |
0 |
0 |
|
ДШИ ст. Должанская |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
167,5 |
0 |
167,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий пожарной безопасности МБУ ДО ДШИ г. Ейска |
всего |
1040,0 |
0 |
1040,0 |
0 |
0 |
0 |
|
ДШИ г. Ейска |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
1040,0 |
0 |
1040,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Мероприятие N 4
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по обеспечению услугами организаций культуры и организации досуга в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе: педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
всего |
18373,4 |
7203,7 |
11169,7 |
0 |
0 |
0 |
Повышение уровня сред ней заработной платы педагогических работников и укрепление кадрового потенциала |
Управление культуры, ДШИ |
|
|
краевой бюджет |
13687,0 |
6843,5 |
6843,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
4686,4 |
360,2 |
4326,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого |
Всего |
252638,6 |
56222,3 |
57906,3 |
46170,0 |
46170,0 |
46170,0 |
|
Управление культуры, ДШИ |
|
|
краевой бюджет |
14222,6 |
6898,6 |
6904,1 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
|
районный бюджет |
238415,9 |
49323,7 |
51002,2 |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" изложить в новой редакции:
"
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования |
Всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам (тыс. рублей) |
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности образовательных учреждений" |
Всего, в том числе |
252638,6 |
56222,3 |
57906,3 |
46170,0 |
46170,0 |
46170,0 |
|
|
краевой бюджет |
14222,7 |
6898,6 |
6904,1 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
районный бюджет |
238415,9 |
49323,7 |
51002,2 |
46030,0 |
46030,0 |
46030,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
".
Исполняющий обязанности начальника
управления культуры администрации
муниципального образования
Ейский район
К.Г.КОЛОМОЕЦ