Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 6338 Паспорт

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 — 2019 годах»


N п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Статус Значение показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цели: Оздоровление детей и подростков, закаливание, профилактика заболеваний. Социальная поддержка семьи и детей. Социализация подростков, получение трудовых навыков, развитие творческих способностей.
Задачи: Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, подростков, стоящих на учете в учреждениях системы профилактики. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.
1. Организация оздоровления в лагерях различных типов, здравницах Краснодарского края. человек 1 5280 7393 7822 6246 6246
1.1. Круглосуточное пребывание на базе отдыха, отдых детей и подростков "группы риска". человек 1 378 620 251 150 120
1.2. Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (ЛДП). человек 1 2532 2503 4700 4800 4900
1.3. Организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями (ЛТО). человек 1 1011
1.4. Проект "Наше время". человек 1 460 397 460 460 460
1.5. Оздоровительные мероприятия, палаточные оздоровительные лагеря (военно-патриотический и оздоровительный). человек 1 800 738 1090 1310 950
1.6. Приобретение путевок в спортивно-оздоровительные смены в загородные лагеря для учащихся спортивных школ. человек 1 90 90 90 90 90
1.7. Организация летнего отдыха талантливым детям-победителям фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства и детского художественного творчества. человек 1 290 190 220 190 190
2. Трудоустройство в период каникул. человек 1 1731 1748 1645 1796 1796
3. Материально-техническая база. человек 1 4910 5070 4910 4910 4910
3.1. Подвоз детей и подростков к морю (расходы на ГСМ, оплата услуг по найму пассажирского транспорта). человек 1 800 960 800 800 800
3.2. Организация санаторной группы при ЛПУ (закупка медикаментов). человек 1 4110 4110 4110 4110 4110

Заместитель главы
муниципального образования
Н.В.МАЙОРОВА